1、拟定并完善企业内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;2、组织并参与实施业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等内部审计工作;3、根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;4、协助企业建立风险控制及防范机制,定期对企业内部控制的有效性进行评价;5、定期就重大审计发现及时向审计委员会汇报;6、负责本部门人员的培训、考核及日常行政管理进行;7、完成审计委员会交办的其他有关事项。任职要求:1、大学本科及以上学历,审计、法律、财务专业优先;2、五年以上审计工作经验,其中至少二年以上金融行业内部审计管理经验;3、熟悉内部审计准则及内部审计流程与规范,具有内部审计师(CIA)、注册会计师(CPA)专业资格者优先;4、具有较强的风险意识、分析判断能力、沟通协调能力及文笔书写能力;5、良好的职业道德,踏实正直有责任感,主动积极,保密意识强,能够承受一定的工作压力;6、具备小贷贷款、融资租赁等行业内部审计经验优先;7、具有四大所或上市公司、中大型企业审计经验优先。
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